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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ATAP</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[RONCHETTA  & C.  S.R.L.]]></ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI EDIL - COMUNE - S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILBUZIO di Mario Buzio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.S.I. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACILITY  COOP - Società Cooperativa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACILITY  COOP - Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA PER DISABILITA' PSICO - FISICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36322.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA PER DISABILITA' PSICO - FISICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02103600025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Tantintenti Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33562.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO CORDLESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>Imponibile fattura n. 4-2017 del 1/3/17 - (Fornitura Filtro colonnina dell'acqua sede associata di Cavaglià)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>MNZMFR53L53A859R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.Q.  SYSTEM   di   Manzato Maria Francesca</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>71.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>71.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 06_2017PA del 11/10/17 (Biglietti di viaggio docenti e alunni per Sofia A:R  15/29 ottobre 2017 - progetto ERASMUS PLUS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>CORSO DI NUOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale> IN SPORT  SRL   SSD</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02050250964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> IN SPORT  SRL   SSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE PERSONALIZZATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0420688C8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 07_2017PA del 24/10/17  (biglietti di viaggio A/R studenti per Salonicco 19/11/17-21/12/17 Progetto Erasmus Plus)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 85/PA del 28/07/17 (Q.P. ordine 3750817 del 5/7/17 - materiale di pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01760620029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETA SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01760620029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1953.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1953.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z081F0AF4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 102/E del 30/06/17 (Riparazione fotocopiatore  KYOCERA KM 5050)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00220670020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S.M.U. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220670020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S.M.U. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A2085D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 170501000416 del 16/11/17 (Servizio di trasporto per visita di istruzione del 2/11717 a Sordevolo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B1E0FC31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EC17/0008650 del 30/09/17  (Biglietti di viaggio per Napoli docenti - concorso Bacco e Minerva - Maggio 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2080521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48/2017 del 8/12/17 (acquisto libri di testo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844230027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBIN di Zegna E. e C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844230027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBIN di Zegna E. e C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1BE1B29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1126.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10217A6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO MA. U. snc di Guarcello G. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO MA. U. snc di Guarcello G. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121E5CE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FATTPA2_17 del 26/07/17  (noleggio attrezzature e Servizi per evento/ esibizione gruppo teatrale/musicale dell'Istituto )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90050050021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90050050021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SONORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131E370DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 70717133284 del 19/04/17  (acquisto materiale elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141C195CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141D84A03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17FAEL-000011 del 4/4/17 (quota di iscrizione corso di formazione sui prodotti Fitosanitari Assistente Tecnico Tecnico Troncale Francesco (dal 25/2/17 al  7/3/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97528780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIPA PIEMONTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97528780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIPA PIEMONTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151BC3481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE CHIMICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR International PBI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12864800151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VWR International PBI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151E12CF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Q.P. Imponibile fattura n. FATTPA 4_17 del 27/04/17 (stampa e grafica  cartelline) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGPP77S30A859I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Feltyde di Fulciniti Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGPP77S30A859I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Feltyde di Fulciniti Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151F2F549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000003-2017-PA del 7/7/2017 (attività a favore degli alunni diversamente abili della sede di Cavaglià)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90021740023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPPICA SAN GIORGIO ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90021740023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPPICA SAN GIORGIO ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171DC92FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 152 pA del 13/03/17 (Corsi di formazione on line)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181CCD77D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 2/PA del 19/01/17 (acquisto forno elettrico mod. ALISEO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079090029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP SISTEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079090029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP SISTEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181E43940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine diretto di acquisto n. 3666746 del  12/05/17 - Corsi agg.to antincendio  rischio alto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLRFL64S70I138H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IASELLI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLRFL64S70I138H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IASELLI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSI DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNMHL65L13L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANGI   MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNMHL65L13L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANGI   MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE TELEFONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KONICA MIMOLTA BIZHUB 500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220670020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOSMU  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220670020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOSMU  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 1-2017/PA  del 07/11/2017  (acquisto brochure illustrative per orientamento)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00349860023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA NOVOGRAF di Settilio V. & C snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00349860023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA NOVOGRAF di Settilio V. & C snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1CIB75255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.8A00318734 DEL 6/4/17 Spese telefoniche terzo bimestre 2017 linea tel. 015/403303 edificio sc. di C.so Pella 12/A Biella)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E1E8F2CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.20174E23231 del 26/07/17 (Diari personalizzati a.sc. 2017/18)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F1EFA6E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04_2017PA del 18/06/17 (Biglietti di Viaggio alunni per Progetto Talenti Neodiplomati 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1877.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1877.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201FF3EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile Fattura n. 39 del  25/09/2017-materiale di consumo per attività indirizzo agrario-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952890042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA ALBESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952890042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA ALBESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1329.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2659.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201FFF8F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (VIDEOPROIETTORI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC di Presello G. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8055.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211C97C15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SALE PER NEVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONDIN IMO & FIGLI  S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONDIN IMO & FIGLI  S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211D1C1E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1078/EL del 28/01/2017  (Quota di iscrizione n.15 alunni al gioco/concorso Kangourou della Matematica 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94634130150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE  KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94634130150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE  KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221BA2C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01314250034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVACOOP  S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314250034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVACOOP  S.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221D50F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 995/0076 del 09/02/17 (materiale vario di facile consumo)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231FCAF87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile Fattura n. 0192PA/2017  del 11/09/2017 - (materiale di pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3989.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3989.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251C09C6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPLETO MAGLIA E PANTALONCINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622720023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622720023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281D4AAFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 60/AP del 28/02/17  Sorveglianza sanitaria mese di Febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650590027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAB - MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650590027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAB - MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281E5B31F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 00071/01 del 19/05/17  (Trasporto alunni per Visita di istruzione del 10/5/17 a Valpelline - Place Moulin - del 10/05/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291EB1FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000108/PA del 22/05/17  - punti metallici per fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1D5C7DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31/PA del 07/09/17 (acquisto planisfero)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242690020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIOVANNACCI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242690020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIOVANNACCI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1BBD08B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI PSICOLOGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMTLSN74H48E379U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAMIATI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMTLSN74H48E379U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAMIATI ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1F0AEEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 9/PA del del 23/06/2017 (stampa su forex)- progetto H</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013740028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E20PROGETTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013740028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E20PROGETTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1C3E1AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002510028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLAN SCHOOL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543050021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIELLA SCHOOL OF ENGLISH  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVLRHR54L03Z114R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBRIDGE SCHOOLL OF BIELLA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002510028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLAN SCHOOL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C20E25F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. BI/11632 del 22/11/17 (mini adattatori per WI FI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D20403E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Saldo fattura n. 3048 del 13/10/17 -  Rinnovo abbonamento a "Notizie della Scuola" a.sc. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1EF0D5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 00000012 del 22/06/17 (acquisto materiale per attività alunni biennio integrato)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONDIN IMO & FIGLI  S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONDIN IMO & FIGLI  S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301B6C3AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAC Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAC Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301D139BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 20174E02786 del 30/01/17 (Acquisto Badge per rilevatori di presenza ATA GEO WAL 6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301E6FFB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 268/2017PA DEL 15/05/17 (TONER E SWUICH)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO  RIGENERA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO  RIGENERA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302079972</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile su fattura  n. 0135  del 07/12/2017 (Servizio di trasporto per visita di istruzione del 6/12/17 a RHO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331BA168C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331F62838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 995/0430 del 18/07/17 (acquisto teli di protezione arredi per lavori)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33201CBDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile fattura n.170501000392  del 20/10/2017- (Bus da Biella ad Oneglia del 11/10/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332106E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLRFL64S70I138H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IASELLI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLRFL64S70I138H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IASELLI RAFFAELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341BC1A8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491990020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C e C  COMMERCIALE CARUSO  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491990020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C e C  COMMERCIALE CARUSO  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341E49EEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI AGENZIA PER FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO A/R PER ANTALYA PER ATTIVITÀ PROGETTO ERASMUS PLUS DAL 7 AL 14 MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351B370FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO EDUCATORI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7658.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6315.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351C9836F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE GENERATORE ARIA CALDA SERRA ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZZDNL69B02A859E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARONI DANILO IMPIANTI TERMOIDRAULICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZZDNL69B02A859E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARONI DANILO IMPIANTI TERMOIDRAULICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z351D3FA13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto Corso di Formazione di Arboricoltura (contratto prot. 1075/D6 del 9/2/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLDNDR66D07H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio  Agronomia e Architettura del Paesaggio s.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLDNDR66D07H501T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio  Agronomia e Architettura del Paesaggio s.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1023.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1023.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z361E99721</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 513 del 31/05/17   (Servizio di trasporto del 24/05/17 visita di istruzione a Cogne)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381D35820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIIS00700C - Quote alunni polizza assicurativa a.sc. 2016/17 (Infortuni, R.C.T., assistenza e Tutela Giudiziaria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS s.r.l. ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS s.r.l. ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A1CF5427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.BI/00855 del 18/01/17 (Acquisto telefono PANASONIC mod. KX-TG1612) sede associata c.so Pella Biella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A1EBC131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 20174E18718 del 30/05/17 (cancelleria)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>719.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1C20A32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1D54BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. FATTPA 2_17 del 17/03/17 (acquisto etichette e magliette con stampa personalizzate) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>X SERVICE SNC di D. Alberico e Forneris Fabio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>X SERVICE SNC di D. Alberico e Forneris Fabio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1D87B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 2 del 24/02/17  (acconto visita di istruzione a PISA LUCCA VIAREGGIO dal 15 al 16 marzo 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95073630139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATALNTE VIAGGI  srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208310027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBO VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2279.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2279.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C20B731C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000001-2017-PAcom (Piantine e bulbi per attività Progetto Handicap) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNCRL68B26A859R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOFLORICOLTURA  PASINO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNCRL68B26A859R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOFLORICOLTURA  PASINO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1E491A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 170501000235 del 19/05/17 (Servizio di trasporto alunni per visita di istruzione del10/05/17 a Milano)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F1C2FF69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATOMIZZATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972250029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICAR DI ENRICO CARATTI E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01972250029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICAR DI ENRICO CARATTI E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F205BD0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 380 del 31/10/2017 (Servizio di trasporto alunni per visita di istruzione del 31/10/17  a Torino)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402085EE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 49 del 27/10/17 (acquisto vasetti e capsule)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252320029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252320029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41212A2D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO  BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000010/PA del 10/03/17 (acquisto rastrelli in plastica con manico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01344970023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA  GEOM. GIORGIO e C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01344970023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA  GEOM. GIORGIO e C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4220B73BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 009/PA/2017 del 31/10/17 - Libri per corso di Lingua Straniera Docenti - PNFD ) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002510028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLAN SCHOOL srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002510028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLAN SCHOOL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431CED819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000001-2017-FE del 25/01/2017 (rinnovo 2017 hostig sito web ezegna.it)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02555240023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC  SOLUZIONI SOFTWARE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02555240023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC  SOLUZIONI SOFTWARE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431DD31EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 00032/01 del 24/03/17 (Servizio di trasporto per visita di istruzione a Salussola il 21/03/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z43208715E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA  PER FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di MACRELLI GIAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA di MACRELLI GIAN CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442140D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PIU' SCALA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461C82320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER PASTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02241770342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02241770342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA SRL SCUOLA INTERNAZIONALE DI CUCINA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471D38363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 2PA/2017  del 3/3/17 (cartuccia per stampante e lampada per proiettore)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472154CE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 0000002 del 20/12/17 (acquisto materiale di consumo per attività biennio integrato)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501530024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501530024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO VERNICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>621.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481C44B46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DETARATTIZAZIONE SEDE DI OCCHIEPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04997350014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURIN STOP SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04997350014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MURIN STOP SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1B7B30D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650590027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAB - MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650590027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAB - MEDICINA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1E5559B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EC17/0008652 del 30/09/17  (Biglietti di viaggio trasferta a ROMA, per incontro presso MIUR per laboratori b.si per l'occupabilita,18 e 19maggio 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1EF8EBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 5 del 20/06/17 (cartucce per Plotter)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTMRC72P25A859F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORTOLAMEAZZI MARCO D.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTMRC72P25A859F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORTOLAMEAZZI MARCO D.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1F2A406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponiblile fattura n. 16/PA del 30/06/17 (materiale vario per manutenzione  edificio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C20B9DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI SOSMU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220670020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOSMU  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220670020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOSMU  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C20CBAFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTELLINE CON IL LOGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGPP77S30A859I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Feltyde di Fulciniti Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGPP77S30A859I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Feltyde di Fulciniti Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D1DDF6BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibnile fattura n. 3PA/2017 del 29/03/17 (Servizio di trasporto toner di stampa)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E1E0FB9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 772 del 12/05/17 (spese di soggiorno docenti per partecipazione concorso "Bacco e Minerva 2017" 10 e 11 Maggio 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02914560640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARVA RES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02914560640</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARVA RES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1D3C15A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000001-2017-PA del28/05/17 (Acquisto Piante)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRGRG55M05L880P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRRGRG55M05L880P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1F215AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 30017582 del 27/06/17 (acquisto scatole per archivio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F20CAC19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt.  n. 170501000433 del 30/11/17 (servizio di trasporto per visita di istruzione a Borgo d'Ale e Caluso - A/R il 23/11/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501C176E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BROCHURE ORIENTATIVO PER ORIENTAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00349860023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA NOVOGRAF di Settilio V. & C snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00349860023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TIPOGRAFIA NOVOGRAF di Settilio V. & C snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501DBC4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000008/F7 del 03/05/2017 (Servizi vari per Viaggio di istruzione alle 5 Terre dal 3 al 5 Maggio 2017/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208310027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBO VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01208310027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBO VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3906.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3906.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5021764B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice NAO2017-37-ASL (Quota di iscrizione concorso NAO CHALLENGE 2017/18 - I.I.S. GAE AULENTI di Biella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95066530106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Scuola di Robotica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95066530106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Scuola di Robotica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51203C9F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51208BBBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOFTWARE MAGAZZINO ALBERGHIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521C2FCB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERA FACCIALE  E FILTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05255180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVARINO UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05255180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVARINO UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531C63B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1754.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1754.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54212DAF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TUTORAGGIO CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVLR81R64A859M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSO  VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVLR81R64A859M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSO  VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5620A3886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000215/PA del17/11/17 (riparazione Plotter)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5620BAB24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt.  n. 170501000482 del 21/12/17 (servizio di trasporto alunni a Occhieppo  INF. - Cerino Zegna - A/R il 6/12/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571E11C71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1011 del 3/4/17 (Abbonamento 2016/17 a Notizie della Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571FC268D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000006-2017-PA del 20/09/17 (installazione parabola sede di MOSSO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTRFL60T20L436V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TVDIGISAT-FANTIN RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTRFL60T20L436V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TVDIGISAT-FANTIN RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>335.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57202FFA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PASTI ALUNNI -SPECIAL OLYMPICS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106790021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTIVAMENTE S.C.S.  ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106790021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTIVAMENTE S.C.S.  ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5720BB632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE SALA E BAR PER BIELLA E MOSSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443950027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASASTILE  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443950027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASASTILE  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2167.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572102D6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI  HACCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838620027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMALABOR   2000   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838620027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMALABOR   2000   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581C2740F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3733.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3733.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581DB04C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 235/PA del 6/4/17 ( Servizi REGEL - attivazione modulo INVALSI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1C377FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1E959CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02_2017PA del 17/05/17 - Biglietti di viaggio A/R Volo Copenhagen-Milano Malpensa 21/27 Maggio 2017 Prof. Piera Vercellone e Giorgia Santamaria per attività progetto Europeo  ERASMUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCTMRS59B68B885P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI CIGLIANTOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1D3984B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 71 PA 06/02/17 (corsi di formazione on line)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z611DAC199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 170501000080 del 31/03/17 (Servizio di trasporto visita di istruzione a Piedicavalo del 30/03/17) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621EFD94F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000028/PA del 19/06/17  materiale di consumo  per Agrario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01344970023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA  GEOM. GIORGIO e C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01344970023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZA  GEOM. GIORGIO e C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1385.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1385.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631B8EAB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO MILANO- MINSK  E RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641E1FB92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. VEN17/005216 del 01/10/17 (diritti prenotazione biglietti di viaggio relatore Italo Spada - formazione del 27/04/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651A8A348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI  E ATTREZZATURE PROGETTO  PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17189.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17189.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651ED9D86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FATTURA N. 2/170328 DEL 26/07/17 (apparecchiature laboratorio di fisica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681E49D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. VEN17/001565 DEL 27/04/17 (Spese di agenzia per fornitura biglietti di viaggio per NOLA prof Gareri Antonio e alunno Cattai alessio per olimpiadi CAD - Maggio 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691D7FCEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n.41 quote esami TRINITY GESE - centro 6673 - sessione Maggio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>000000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>000000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRINITY COLLEGE LONDON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2483.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2483.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69208BA5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1077.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A1D18FF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 156 del 31/01/17 (acquisto Nuovo Formulario dell'Affidamento di Servizi e Forniture)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715820021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBIK  SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715820021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBIK  SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A1DC4363</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5 del 14/03/17 (visita di istruzione al Lago Maggiore il 31/03/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1015.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1363.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE SALA, BAR E CUCINA PER BIELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01092190030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUFFONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01092190030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUFFONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1607.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. FATTPA 3_17 del 30/03/17(acquisto magliette personalizzate con stampa ) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02475260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>X SERVICE SNC di D. Alberico e Forneris Fabio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02475260028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>X SERVICE SNC di D. Alberico e Forneris Fabio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C1E73FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 5PA/2017 del 31/05/17  (lampada per proiettore e RAM per PC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1EDE7F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile fattura n.30 del 21/07/17, al netto della ritenuta d'acconto, (licenza d'uso software orario a.sc. 2017/18)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNLCN45D17A055Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARENZA LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNLCN45D17A055Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARENZA LUCIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C204258C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 7/PA del 17/10/17 (PC-Stampante- Toner per progetto H finanziato da CRB Biella)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02163490028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUSE SNC DI FAELLA NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02163490028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUSE SNC DI FAELLA NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1385.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1385.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E20362F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. VEN17/005218 del 1/10/17 (Diritti su prenotazione biglietti di viaggio trasferta a Firenze - Settembre 2017 (Seminario Apprendistato)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1B93C63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844230027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBIN di Zegna E. e C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844230027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBIN di Zegna E. e C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F2068835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EC17/0009281 del 16/10/17 (Biglietti di viaggio per Isola Reunion - alunni - novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3611.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3611.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z711C62907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01459320022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Noleggio Autobus e Autorim di Vincenzi G. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721D42CD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponobile fattura n.46 del 13/02/17 (Servizio di trasporto per visita di istruzione a Torino del 10/02/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741D449CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 974 del 22/02/17  (acquisto toner per stampanti)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75205735F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile fattura n. 13/PA/2017   del 31/10/2017- Sostituzione scheda impianto centralino sede di MOSSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490900024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490900024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7520FE712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. P/74 del 29/11/17 (Migrazione dati del Personale da Software utilizzato da IPSAR E.Zegna)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO MA. U. snc di Guarcello G. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01272270024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO MA. U. snc di Guarcello G. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7620476AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.0000703PA del 12/10/17 (acquisto lavatrice- asciugatrice e asse da stiro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>777.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>777.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781B83AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI DI TRIVERO E CAVAGLIA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4040.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781D422AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.0030 del 15/03/17 (Servizio di Trasporto per visita di Istruzione del 10/03/17 a RHO FIERA) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792138B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER IL CORSO AGRARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762590022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762590022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FLORAMA SAS DI MINARI GABRIELE & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D1BA5C7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZE ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E20FE68E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. VEN 17/006814 del 15/12/17 (diritti di agenzia prenotazione biglietti di viaggio Alunni e docenti accompagnatori 30/11/17  e 03/12/17 per concorso"Maker Faire" a Roma)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1DFFA38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 196 PA del 28/03/17 (Acquisto corsi di formazione on line) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801B6BBD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802019BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811BCFC37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PC E ACCESSORI PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00170580062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMO SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811D12F35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile fattura n.20170343944G del 18/05/17 Cod. Cliente 9Z0008050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01262680190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERcom s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01262680190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERcom s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z821D2B4B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 0012 del 08/02/17 (Servizio di trasporto per visita di istruzione del 08/02/17 a Santhià e ritorno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831B2F001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1013.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1013.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831E5C5C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Premio annuale Polizza Assicurativa n.02336/030/104538607 sc. 14/04/17 per automezzo di servizio targato DR 912 BE (SCUDO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLLSS66L13D332X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRELLA ALESSIO - Agente UNIPOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLLSS66L13D332X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRELLA ALESSIO - Agente UNIPOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z831F360A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota Parte a saldo Imponibile fattura n. 995/0534 del 19/09/17 (acquisto sacchetti per bidone aspira solidi/liquidi 23L)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z832004E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile Fattura n. 000201/PA/2017  del 30/09/2017 - (guanti da lavoro- indirizzo Geometri)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z841BEA787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEA TELEFONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01491490023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' STUDI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01491490023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' STUDI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1598.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84209AEE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONI ELLEBI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z871B66286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI SOGGIORNO A SANTIAGO DI COMPOSTELA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881D4A675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 01/03/17  (Visita di istruzione per progetto SCI a RHEMES  dal 20 al 22 febbraio 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187210073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA VALTRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187210073</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA VALTRAVEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8678.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8678.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891D08CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 1/PA2017 del 27/01/17 (hard disk Barracuda 500 GB SATA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891D5CED4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impponibile fattura n. 20174E05965 del 22/02/17 (Canone annuale assistenza - timbratori VEGA WIN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891F22C2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Importo netto fattura n. PA 1 del 22/12/17 - servizio tecnico di supporto al RUP di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva - lavori di risanamento conservativo edificio ex ATAP di Biella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMSM61P12A859O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIS MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMSM61P12A859O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIS MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3303.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A1B9DC9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDELITAS - servizi di sicurezza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIDELITAS - servizi di sicurezza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11856.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A1D8A796</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.0000063/P1 del28/02/17 (Acconto viaggio di istruzone a Praga (15/19 marzo 2017 - sede associata di Cavaglià)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12798.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1DB016C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 0050PA/2017 del 09/03/17  (acquisto materiale di pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1EA63F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO TERMOIDRAULICO PER SPOSTAMENTO RADIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CTZSRG85A03A859A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATOZZO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CTZSRG85A03A859A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATOZZO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1E0604F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 8/E del 12/5/17  (acquisto PC alta prestazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1726.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1BD75A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SDOPPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1FDC2BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Saldo fattura n. 1/2017PA del 18/09/17 (Etichette autoadesive)emessa da MF& PRINT di Fabio Mauro di Vigliano Biellese]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRAFBA78E14A859A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MF& PRINT di FABIO MAURO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRAFBA78E14A859A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MF& PRINT di FABIO MAURO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901C1F110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLO CON PANTA ABBINATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622720023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622720023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91203F3B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EC17/0008654 DEL 4/10/17 (Biglietti di viaggio docenti/alunni per MINSK 19/11/17=23/11/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVET RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1524.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1526.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z921A0C4C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RETE SBIR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITone  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITone  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7452.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9220CA5A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA PIU' VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2224.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931B97A0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO ISTITUTO SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490900024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490900024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931DB37FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 170501000079 del 31/03/17 (Servizio di trasporto visita di istruzione a Milano del 21/03/17) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931E65A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 379 del 31/05/17   - Servizio di trasporto Visita di Istruzione a Grugliasco (TO)  presso COMAU per esame patentino della Robotica  il giorno 08/05/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932039B07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29/2017 del 07/11/17 (acquisto libri per portatori di handicap)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844230027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBIN di Zegna E. e C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01844230027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBIN di Zegna E. e C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942026673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO TELECOM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.  Direzione e Coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.  Direzione e Coordinamento Vivendi SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951A3CF1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prenotazione viaggio Biella/Santiago di Compostela e ritorno Prof.ssa A. Baldin finalizzato alla costruzione di Partenariati Europei (20/09/16 e 23/09/16) - prot. 3337/D6 del 09/06/2016 (ex imp. n.461/2016  IIS R.Vaglio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951C689FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARMADIO A MURO ANTA SINGOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 17921173 del 25/07/2017  (acquisto materiale elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COMOLI FERRARI & C. S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COMOLI FERRARI & C. S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1649.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9820DD121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6549.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile fattura n. 10/E del  22/09/17 (attrezzature e configurazione rete informatica sede di C.so Pella Biella)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3776.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9C1ED38A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.32/PA del 7/9/17 (acquisto libri)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242690020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIOVANNACCI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242690020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIOVANNACCI VITTORIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2017E46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 365 del 23/10/17 (Servizio di trasporto per Perigueux per scambio in Francia dal 15 al 21/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4655.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4655.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1B8FBDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI VIAGGIO    MILANO - ISOLA DI REUNION </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722940598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5096.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5096.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1CCE844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 1/E del 31/01/17  (Supporto informatico remoto 01/01/17=01/01/20)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507000020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INOMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA01BBA495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE  CUCINA-BAR- MAGAZZINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079090029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP SISTEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079090029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP SISTEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2857.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA2212DA65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVLR81R64A859M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSO  VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSVLR81R64A859M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSO  VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52020801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. 01/618 del 03/10/2017- Fornitura materiale per trattamento vigneto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05255180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVARINO UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05255180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVARINO UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA720C04A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura  N. 32PA  del 20/11/2017 - Materiale di consumo Progetto H -(PROGETTO  Fondazione CRB)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497260024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONDA CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497260024</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONDA CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8208306D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 2/PA del 01/12/17  (lezioni corso di avvicinamento al vino - analisi sensoriale novembre 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02154960021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE DU ROI  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02154960021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVE DU ROI  SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91C31423</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADIO FITOFARMACI ANTA SINGOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07398390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07398390968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAESCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1E4929B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 22/FE del 31/05/17 (prodotti per attività agrario)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02017670049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[L'AGROTECNICO di Mondino A. & C.  s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02017670049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[L'AGROTECNICO di Mondino A. & C.  s.a.s.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1C4EA52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MINOLTA BIZHUB  421</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1E659D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 0094 del 10/06/17 (Servizio di trasporto alunni per visita di istruzione del18/05/17 a Torino)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1E0C528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 170501000135 del 20/04/17  - Trasporto alunni a Sordevolo Verdobbio e ritorno il 03/04/17 per attività di Alternanza Scuola Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1C2E4BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIANTINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRRGRG55M05L880P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRRGRG55M05L880P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRA AZIENDA AGRICOLA DI FLORICOLTURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21C1F749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VASETTI E BOTTIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01569050022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA BIELLESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01569050022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA BIELLESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31EA82CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponiobile fattura n. 00000009 del 31/05/17 (materiale per esercitazioni alunni biennio integrato)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONDIN IMO & FIGLI  S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MONDIN IMO & FIGLI  S.N.C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51BC1422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTO FRUTTICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGNN63B19A859S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTO DI BIELLA  di FORNO GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGNN63B19A859S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTO DI BIELLA  di FORNO GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51CD728F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 1111700001 del 11/01/17  corsi Patentino della Robotica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952120012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAU  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952120012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMAU  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52085449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA LOGO SCUOLA  TERMOADESIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCGPP77S30A859I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Feltyde di Fulciniti Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCGPP77S30A859I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Feltyde di Fulciniti Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>562.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61CF739D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo  fattura n. 52 del 30/01/2017  (ACCONTO quota visita istruzione in Sicilia del 7-10 marzo 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01199360064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT TURISMO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6084.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6084.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61F6EF44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa n.147392920 dal 24/07/17 l 23/07/2018 automezzo di servizio Fiat DOBLO' targato  CN368BA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS s.r.l. ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01177300033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS s.r.l. ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1039.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1039.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6202FAD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 496 PA DEL 10/10/17 - corsi di formazione on line docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9206888B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO PER SALONICCO - DOCENTI-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1F29C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 01/313 del 28/06/17 (materiale per trattamenti vigneto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05255180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVARINO UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05255180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVARINO UMBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1F54CB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 995/0414 del 12/07/17 (acquisto materiale per imballaggio stoviglie da trasferire alla nuova sede di Mosso)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1FB23EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO IMPONIBILE FATTURA N.477/PA DEL 5/9/17 RINNOVO ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO - A.SC. 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1D40011</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto fattura n.5_ELT del 29/08/2017 (Onorario progettazione impianti elettrici - Riferimento contratto prot.n. 1081/D6 del 08/02/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDATZN66M05D094D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADA' TIZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDATZN66M05D094D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADA' TIZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC21F07596</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 30/2017 del 28/06/2017 (Acquisto/montaggio/smontaggio/equilibratura e contributo ambientale,  pneumatici autovettura di servizio Fiat DOBLO')</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496970029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BERGO ANTONIO di BERGO CLAUDIO & C.  SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496970029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BERGO ANTONIO di BERGO CLAUDIO & C.  SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32019C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 002763/PA  del 30/11/2017 -Servizi Educatori  per integraz. alunni diversamente abili mese di Novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41DF3A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 006/PA/2017 del 30/03/17 (Fornitura Radiomicrofono e intervento tecnico per sistemazione per ammodernamento Aula Magna e aula 42 sede Centrale dell'Istituto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01444030025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUMBER ONE srl - SERVIZI TECNICI SPETTACOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444030025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUMBER ONE srl - SERVIZI TECNICI SPETTACOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC420D85EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt.  n. 170501000481 del 21/12/17 (servizio di trasporto per visita di istruzione a Moncalvo - A/R il 6/12/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71D17DE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000005/F7 del 28/03/2017 (Servizi per viaggio di istruzione a Praga dal 28 al 31/03/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208310027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBO VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01208310027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIBO VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71F29718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 43/E del 30/06/17 (Riprogrammazione farewall - telefonia- sede di Cavaglià)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04732870011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARP ELETTRONICA srl Soc. Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04732870011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARP ELETTRONICA srl Soc. Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81CB238E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER COMPATIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. DISTRIBUZIONE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07700761211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.L. DISTRIBUZIONE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 62/2017PA del 15/02/2017 (acquisto toner rigenerati)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO  RIGENERA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO  RIGENERA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. n. 0000053976  del 29/12/2017 ( quote iscrizione giochi d'autunno 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' COMMERCIALE Luigi Bocconi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' COMMERCIALE Luigi Bocconi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 000721 del 31/10/17 (Acquisto materiale elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1084.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1085.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 10/PA del 30/06/17 (n. 2 Roll-Up)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013740028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E20PROGETTI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013740028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E20PROGETTI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD20049E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. 0121 del 07/10/2017- Noleggio Bus del 04/10/2017 - Biella/Valpelline e Aosta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE1DD517F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Q.P. imponibile fattura n. FTPA/2017/700024 del 05/04/17  (Acquisto Stampante 3D SHAREBOT NGN1R)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700490020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINSON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700490020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINSON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE1F1360D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 17921171 del 07/07/2017 (materiale elettrico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COMOLI FERRARI & C. S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[COMOLI FERRARI & C. S.p.A.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1CEA597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 16/01/2017 - acconto visita di istruzione in Sicilia 8-11 marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01157160068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAT VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241430022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENISSIMA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602920082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACROMONDO s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8756.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8756.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1FC18D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 240 del 02/10/17 - MEGA WEB sede di MOSSO - Settembre/Ottobre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01491490023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' STUDI  SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01491490023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' STUDI  SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0203C8E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.01237 del 20/12/17 (Servizio di trasporto alunni di Cavaglià al Caseificio Valle Elvo il 14/12/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0211909C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HARD DISK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11CD7825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. E1/2017 del 20/01/17 (acquisto Ferro per esercitazioni alunni laboratorio meccanico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81019740026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81019740026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSCA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21C5A165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MIRRORING VIDEO MULTIPIATTAFORMA PROGETTO PON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21D47AAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 1/P/2017 del 10/02/17 (Robot  REVOLUTION ROLI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14145671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDURIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14145671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDURIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51B5BC47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VASO IN VETRO E CAPSULA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02252320029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02252320029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTILIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51D2E97D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 20174E03377 del 02702/17 (bollettini ccp personalizzati)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91DC3E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. A17PMS0001553 del 18/10/17 (rinnovo sito laboratori biellesi per l'occupabilità - BACKUP SPAZIO WEB - 28/04/17-27/04/18)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1BE20DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1DC56CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.7/PA  del 13/034/17  (Kit per tinteggiatura cucina sede di Cavaglià) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02037190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02037190028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA211C93B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO  BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1BB45B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1D82D8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 108 PA del 23/02/17 (corsi di Formazione on line)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1C94DB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUTOBUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1DF4CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 4/PA/2017 del 28/04/2017 (acquisto RAM per PC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2061CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile fattura n. 995/0604 del 19/10/2017- Materiale di consumo per Sede di Mosso -BI -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA S.R.L. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01BCABEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ANNUALE SITO WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01D2D100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 61 del 20/02/17 (Servizio di trasporto alunnim per visita di istruzione  del 17/02/17 a Montichiari e ritorno)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626680332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA SERVICE SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11BDB5E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO EDUCATORI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103600025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Tantintenti Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103600025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Tantintenti Soc. Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4223.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22363.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11BF51B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO HCCP   SEDE DI TRIVERO E CAVAGLIA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838620027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMALABOR   2000   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01838620027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMALABOR   2000   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21EC6CF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 0137PA/2017 del 30/05/17 (materiale per pulizia)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>858.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>858.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21F24CFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. n.94/P del 15/09/2017- per acquisto :For Arduino Ultrasonic Module HC-SR04 Distance Transducer Sensor-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14145671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDURIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14145671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEDURIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21F9241C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. A17PAS0009668 del 31/08/17 (rinnovo sito IIS gae aulenti 25/08/17-25/08/18)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31D6CD7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 5/PA del  27/02/17 (Acquisto BILANCIA MINNEAPOLIS per sede associata di Cavaglià)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02079090029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP SISTEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079090029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEP SISTEM SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31EC1014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 305 PA del 26/05/17 (acquisto corsi di formazione on line EIPASS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31ED9F21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VALUTAZIONE ACCREDITAMENTO REGIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11088770018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERLINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11088770018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERLINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE41D2FC3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n.001968 del 27/03/17  SKILL CARD ed ESAMI ECDL (ordine del 01/02/17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE41DE2167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 4273 del 20/03/17 (canone annuale manutenzione e assistenza programma Argo Inventario)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51CF9EAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 20174E01463 del 18/01/2017  (materiale vario di funzionamento)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE51DB4252</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.SO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02375370992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FIRE ANTINCENDIO S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02641790841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02950380739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO STILIANO   S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXITONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10502170011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THARSOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02375370992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FIRE ANTINCENDIO S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6201C72A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO  RIGENERA  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431180551</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO  RIGENERA  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO  INTEGRAZIONE  SCOLASTICA  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758780025</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTEO Cooperativa Sociale Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5478.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20323.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE91C4EB58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01459320022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Noleggio Autobus e Autorim di Vincenzi G. & C. sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>627.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1E2CD3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. 000005-2017-PA del 06/10/2017- acquisto pantaloncini per attività sportive e stampe su magliette e pantaloncini di proprietà della Scuola.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622720023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622720023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEA20CBC62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE SALA, BAR E CUCINA PER BIELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01799820061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALBERGHIERA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01799820061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALBERGHIERA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2898.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEB20701DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura 707 del 30/11/2017- (Biella -Torino Teatro Regio - del 29/11/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00035670074</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.I.T.A. autolinee - noleggi autobus - minibus </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1BA127C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00419850029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEBI LINEA UFFICIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1CCE6BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 0000005/Z del 15/01/17 (materiali per esercitazioni alunni indirizzo meccanico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1DCD50C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 1/PA del 18/03/2017 (acquisto  attrezzature per cucina sede Cavaglià)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443950027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASASTILE  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443950027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASASTILE  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF204B1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Imponibile Fattura n. 0224PA/2017 del 19/10/2017- acquisto n. 2  batterie  12 V - 110Ah per lavasciuga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032680023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIZETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2087B73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 20174E32666 del 31/10/17 (acquisto bollettini ccp)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01DEC183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 175 PA del 22/03/17 (acquisto corso di formazione on line per Formatore)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF020F1BEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOBINA PER STAMPANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700490020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINSON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700490020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINSON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF11B5E13D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane spa ALT Nord Ovest Inc. Conti Credi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane spa ALT Nord Ovest Inc. Conti Credi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11C572D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDRGPP57R05A176I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO POINT di Todaro Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11F353E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fatt. n. 700/PA del 21/12/17 (Corso di addestramento Personale di Segreteria su segreteria digitale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON COMUNICAZIONE E MARKETING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11F3997E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 5/PAVENDIT del 10/07/17 (coppia reti per calcetto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496310028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRECCIFICO BORRI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496310028</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRECCIFICO BORRI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41E63F68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Imponibile fattura n. 4495 del 10/05/17 (Intervento su archivi software per unione beni IPSAR a beni R.Vaglio a seguito di dimensionamento scolastico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF51EA772C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOCENZA C.SO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRFRC72A57L750S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDORNO FEDERICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRFRC72A57L750S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDORNO FEDERICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>747.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF5205FCD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE  SALA-BAR -ISTITUTO SEDE DI CAVAGLIA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443950027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASASTILE  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443950027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASASTILE  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1812.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62068756</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile fattura n. 545 PA  del 23/10/2017  (Acquisto EICARD  EIPASS unica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72004A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Imponibile fattura n.170501000387   del 11/10/2017- (Bus Visita di istruzione alla " Trappa" 2 e  04/10/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA1C1C70A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VISITA DI ISTRUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA20093C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90067580028</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NATUR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATAP s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01548970027</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Viviani S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
